Pokud ještě můžu zneužít vašich znalostí, prosil bych o vyjasnění tohoto:
V prosinci jsem vydělal X a nebyl jsem plátcem.
Peníze mi přijdou v lednu, kdy už jsem plátcem.
Zahrnu to do daňové evidence v lednu.
DPH mě netrápí, to zaplatí Google v Irsku.
Nicméně musím na to v lednu vystavit fakturu s 0 DPH.
A objeví se mi to v souhrnném hlášení za leden.
Stejně tak v únorovém hlášení se mi objeví peníze co jsem vydělal v lednu.
Jak se řeší toto, když Google žádné faktury nechce a peníze posílá automaticky?
"Plátce je v případě, že uskuteční reklamní službu s místem plnění mimo tuzemsko, povinen vystavit pro příjemce služby daňový doklad, a to do 15 dnů od data uskutečnění služby nebo přijetí platby, pokud platba předchází datum uskutečnění plnění. Náležitosti dokladu uvádí § 33 zákona o DPH."
Myslím si, že by to mělo být takto (bez záruky):
Datum uskutečnění zdanitelného plnění u výdělků za prosinec je 31.12.2009, výdělky tedy zahrnovat do přiznání k DPH ani do souhrnného hlášení za tento rok nemusíte.
Peníze, které dostanete v únoru, zahrnete do přiznání za první kvartál.
Taky jsem do toho spadnul. Pokud je tu někdo znalý, tak by mě zajímala odpověď na toto, do čehož hodně lidí spadlo.
Byl jsem poskytovatel prostoru pro Adsense i před novým rokem. Stačilo být OSVČ.
Od 1.1. jsem plátcem DPH.
peníze za 1.-31.12.2009 mi google poslal 25.1.2010
peníze za 1.-30.1.2009 mi google pošle až někdy koncem února
a teď
a) daň vydělanou v průběhu prosince mám zahrnout do loňska nebo letoška? a mám z ní odvést DPH nebo ne?
b) do souhrnného hlášení za leden nepřijde nic nebo potenciální zisk z ledna, který mi google zaplatí až koncem února?