Taky jsem do toho spadnul. Pokud je tu někdo znalý, tak by mě zajímala odpověď na toto, do čehož hodně lidí spadlo.
Byl jsem poskytovatel prostoru pro Adsense i před novým rokem. Stačilo být OSVČ.
Od 1.1. jsem plátcem DPH.
peníze za 1.-31.12.2009 mi google poslal 25.1.2010
peníze za 1.-30.1.2009 mi google pošle až někdy koncem února
a teď
a) daň vydělanou v průběhu prosince mám zahrnout do loňska nebo letoška? a mám z ní odvést DPH nebo ne?
b) do souhrnného hlášení za leden nepřijde nic nebo potenciální zisk z ledna, který mi google zaplatí až koncem února?
Myslím si, že by to mělo být takto (bez záruky):
Datum uskutečnění zdanitelného plnění u výdělků za prosinec je 31.12.2009, výdělky tedy zahrnovat do přiznání k DPH ani do souhrnného hlášení za tento rok nemusíte.
Peníze, které dostanete v únoru, zahrnete do přiznání za první kvartál.
Pokud ještě můžu zneužít vašich znalostí, prosil bych o vyjasnění tohoto:
V prosinci jsem vydělal X a nebyl jsem plátcem.
Peníze mi přijdou v lednu, kdy už jsem plátcem.
Zahrnu to do daňové evidence v lednu.
DPH mě netrápí, to zaplatí Google v Irsku.
Nicméně musím na to v lednu vystavit fakturu s 0 DPH.
A objeví se mi to v souhrnném hlášení za leden.
Stejně tak v únorovém hlášení se mi objeví peníze co jsem vydělal v lednu.
Jak se řeší toto, když Google žádné faktury nechce a peníze posílá automaticky?
"Plátce je v případě, že uskuteční reklamní službu s místem plnění mimo tuzemsko, povinen vystavit pro příjemce služby daňový doklad, a to do 15 dnů od data uskutečnění služby nebo přijetí platby, pokud platba předchází datum uskutečnění plnění. Náležitosti dokladu uvádí § 33 zákona o DPH."